Orden de Compra. Nº1191730-72-AG25 "CMG/FONDOS NO AFECTOS A LEY/ ESCUELA ISABEL PEÑA RBD 418) - ESCUELA SARA CORTÉS ( 13170-9) "PROGRAMA DE 4 A 7" / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1191730-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/FONDOS NO AFECTOS A LEY/ ESCUELA ISABEL PEÑA RBD 418) - ESCUELA SARA CORTÉS ( 13170-9) "PROGRAMA DE 4 A 7" / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos No Afectos a Ley
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Infante n° 740; SlepAtacama
Comuna Copiapó
Impuesto 988000
Dirección de Envío de la Factura Infante n° 740; SlepAtacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DecoAmore
Razón Social DECOAMORE SPA
R.U.T. 77.237.136-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DecoAmore
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales1UnidadSERVICIO ALIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTO: ESCUELA ISABEL PEÑA ( DIRECCIÓN : LOS CARRERA 2999 -COPIAPÓ) FECHA 16-12-2025 / 15:00 HRS LINEA N°1 SERVICIO ALIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTO: ESCUELA ISABEL PEÑA ( DIRECCIÓN : LOS CARRERA 2999 -COPIAPÓ) FECHA 16-12-2025 / 15:00 HRS LINEA N°1 $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
93141701
Organizaciones de eventos culturales1UnidadSERVIICIO ALIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTO:LICEO FERNANDO ARIZTÍA ( Collipulli 1601 - PAIPOTE ) FECHA: 16-12-2025 / 14:00 HRS LINEA N°2 SERVIICIO ALIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTO:LICEO FERNANDO ARIZTÍA ( Collipulli 1601 - PAIPOTE ) FECHA: 16-12-2025 / 14:00 HRS LINEA N°2 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
93141701
Organizaciones de eventos culturales1UnidadSERVICIO ALIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTO:LICEO FERNANDO ARIZTÍA ( Collipulli 1601 - PAIPOTE ) FECHA: 16-12-2025 / 14:HRS LINEA N°3 SERVICIO ALIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTO:LICEO FERNANDO ARIZTÍA ( Collipulli 1601 - PAIPOTE ) FECHA: 16-12-2025 / 14:HRS LINEA N°3 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
93141701
Organizaciones de eventos culturales1UnidadESTABLECIMIENTO: ESCUELA SARA CORTES (Inca de Oro 901 -Diego de Almagro ) FECHA: 17-12-2025 / 15:00 HRS LINEA N°4 ESTABLECIMIENTO: ESCUELA SARA CORTES (Inca de Oro 901 -Diego de Almagro ) FECHA: 17-12-2025 / 15:00 HRS LINEA N°4 $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
Total Neto $ 5.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 988.000
TOTAL OC $ 6.188.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.