Orden de Compra. Nº1271178-800-CM25 "Solicitud 226 Agujas Orden de Compra: 1271178-800-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-800-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Solicitud 226 Agujas Orden de Compra: 1271178-800-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente N°3556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 5979 DE OC 1271178-800-AG25 ENFERMERIA del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556
Comuna Macul
Impuesto 430650,2
Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES90 (2228250) AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES(2228250) AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 8.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.780 $ 750.780
0
2239-21-LR23
AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G CAJA 100 UNIDADES90 (2228249) AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G CAJA 100 UNIDADES(2228249) AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 8.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.320 $ 751.320
0
2239-21-LR23
MARIPOSA SCALP-VEIN VACUTAINER ALARGADOR 23G X 3/4" 50 UNIDADES40 (2232022) MARIPOSA SCALP-VEIN VACUTAINER ALARGADOR 23G X 3/4" 50 UNIDADES(2232022) MARIPOSA SCALP-VEIN VACUTAINER ALARGADOR 23G X 3/4" 50 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 19.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.480 $ 764.480
Total Neto $ 2.266.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 430.650
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.697.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.