Orden de Compra. Nº3046-270-AG25 "002034001002005044199032152204999000 BAM 86 CM PISO ANTIDESLIZANTE"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-270-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 002034001002005044199032152204999000 BAM 86 CM PISO ANTIDESLIZANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034001002005044199032152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 87381
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen Arteaga Soto
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
R.U.T. 7.629.420-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gladys del Carmen Arteaga Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211901
Materiales antideslizantes para discapacitados físicos1RolloProvisión y Despacho de Limpiapies de PVC de 13 mm de espesor, 1,20 mts de ancho de rollo y 12 mts de largo de rollo, color NEGRO, según Ficha de Especificación Técnica que se adjunta a cotización públicaProvisión y Despacho de Limpiapies de PVC de 13 mm de espesor, 1,20 mts de ancho de rollo y 12 mts de largo de rollo, color NEGRO, según Ficha de Especificación Técnica que se adjunta a cotización pública $ 153.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.300 $ 153.300
42211901
Materiales antideslizantes para discapacitados físicos2RolloProvisión y Despacho de Limpiapies de PVC de 13 mm de espesor, 1,20 mts de ancho de rollo y 12 mts de largo de rollo, color NEGRO, según Ficha de Especificación Técnica que se adjunta a cotización pública. Provisión y Despacho de Limpiapies de PVC de 13 mm de espesor, 1,20 mts de ancho de rollo y 12 mts de largo de rollo, color NEGRO, según Ficha de Especificación Técnica que se adjunta a cotización pública. $ 153.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.600 $ 306.600
Total Neto $ 459.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.381
TOTAL OC $ 547.281


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.606.528-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.