Orden de Compra. Nº848-190-SE25 "CE - Adquisición de Material de Enseñanza Fungible P01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 848-190-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CE - Adquisición de Material de Enseñanza Fungible P01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 848-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2256 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201
Comuna Talca
Impuesto 1398805,84
Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEL
Razón Social ARTEL S.A.
R.U.T. 92.642.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores261UnidadValor Neto Set 12 Marcadores Extragruesos, según bases de licitación.20630215 Est. 12 marcad Súper Lavables Maxi ARTEL $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.212 $ 337.212
60121118
Papel corrugado138UnidadValor Neto cartón Corrugado Pliego, según bases de licitación.20180030 Carton corrugado Simple 77x110cm $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.924 $ 192.924
86131502
Pintura56UnidadValor Neto temperas lavables x 6, según bases de licitación.Set de tempera 500ml x6 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
86131502
Pintura385UnidadValor Neto témperas x 8, según bases de licitación.Set de tempera x8 500ml $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160.000 $ 6.160.000
Total Neto $ 7.362.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.398.806
TOTAL OC $ 8.760.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.