|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1111089-264-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Limpieza de Fachada Exterior a través |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1111089-60-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
|
|
R.U.T. |
60.915.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
facturacion@anid.cl |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
89053 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
facturacion@anid.cl |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAMI LIMITADA |
|
Razón Social |
AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.289.660-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SAMI LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de aseo | Servicio de aseo |
$ 468.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 468.700
|
$ 468.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 468.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.053
|
|
$ 557.753
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.