Orden de Compra. Nº
2386-22-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2386-15-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2386-22-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2386-15-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
61.606.207-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010011001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
61.606.207-7
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
462732,84
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALTO LOA FERRETERIA
Razón Social
ALTO LOA FERRETERIA SPA
R.U.T.
77.817.386-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALTO LOA FERRETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101601
Barras de aleación ferrosa
140
Barra
FIERRO ESTRIADO "8
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458.780
$ 458.780
30111601
Cemento
20
Bolsa
BOLSA CEMENTO ESPECIAL 25 KL
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
30131501
Bloques de cemento
500
Bloque
BLOQUE CEMENTO 14
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 318.500
$ 318.500
27112819
Cuchillas de corte de cuchilla de encuadernador
10
Disco
CORTE 4"
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31162301
Perfiles de montaje
40
Unidad
PERFIL 30 X 30 X 1,5
$ 11.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.360
$ 451.360
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA 3/32 PUNTO AZUL
$ 6.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.400
$ 33.400
27112801
Brocas
5
kilogramo
BROCA CONCRETO SDS PLUS 6 MM
$ 2.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.480
11111701
Arena silícea
2
Metro Cúbico
ARENA GRUESA
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.016
30152001
Cercos de metal
50
Rollo
CONCERTINA CORTA 300 X 10 MTS
$ 19.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 997.900
$ 997.900
Total Neto
$ 2.435.436
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 462.733
TOTAL OC
$ 2.898.169
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.