|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2318-80-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-50-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
47060,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETMAR LTDA |
|
Razón Social |
FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.077.639-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERRETMAR LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101603
| Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada | 1 | Global | SE REQUIERE DE MATERIALES DE FERRETERIA POR FAVOR BASARSE EN EE.TT ADJUNTAS Y ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLES. | |
$ 247.688,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 247.688
|
$ 247.688
|
|
|
Total Neto
|
$ 247.688
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.061
|
|
$ 294.749
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.