Orden de Compra. Nº1057379-462-AG23 "COMPRA DE MOTOR ELÉCTRICO PARA PORTÓN Y CREMALLERAS 1 METRO METÁLICA PARA PORTÓN ESTACIONAMIENTO HSAP"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057379-462-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MOTOR ELÉCTRICO PARA PORTÓN Y CREMALLERAS 1 METRO METÁLICA PARA PORTÓN ESTACIONAMIENTO HSAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Antonio de Putaendo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1416
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA HOSPITAL DE PUTAENDO
R.U.T. 61.606.703-6
Dirección de Facturación Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
Comuna Putaendo
Impuesto 53675
Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri 186, Putaendo, V Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A:
NOTA:
DESPACHAR A ; LESLIE, ALEXANDRA O GISELLE
FONO 342492734
AV. ALESSANDRI N°186 PUTAENDO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Porto SpA
Razón Social INVERSIONES PORTO SPA
R.U.T. 77.672.398-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Porto SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171709
Engranajes cremallera5UnidadCREMALLERA METÁLICO 1 METRO PARA PORTÓN DE CORREDERA   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
26101613
Motores hidráulicos1UnidadMOTOR ELÉCTRICO PARA PORTÓN SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL DE MOTOR  $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 282.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.675
TOTAL OC $ 336.175


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.384.170-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.420.249-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.307.498-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.672.398-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.633.277-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.