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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1133261-65-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P01-MFG - 40 EXRENSIONES SOLICITADAS POR TI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Infante N°740 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
71440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Infante N°740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA
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R.U.T. |
77.484.546-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211804
| Extensiones o soportes de teclado | 40 | Unidad | EXTENSIONES ELÉCTRICAS 3 METROS , 4 BOCAS CON SWITCH Y PUERTOS USB (CERTIFICACION CESMEC) | EXTENSIONES ELÉCTRICAS 3 METROS , 4 BOCAS CON SWITCH Y PUERTOS USB (CERTIFICACION CESMEC) |
$ 9.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 376.000
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$ 376.000
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Total Neto
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$ 376.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.440
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$ 447.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.