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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3305-364-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra ágil: 3305-261-COT25 Insumos y materiales Esc Trupan |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Comunal de Educación |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación
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R.U.T. |
69.141.801-4 |
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Dirección de Facturación |
San Diego 431 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
24950,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Diego 431 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111604
| Reglas | 2 | Unidad | reglas plásticas de 50 cms | |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.580
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$ 2.580
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Pack | pack de tintas para impresora brother DCP-T720 colores rojo, negro, amarillo y azul | |
$ 40.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.560
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$ 80.560
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14121503
| Cartulina | 30 | Pliego | cartulina de diferentes colores | |
$ 130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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14111509
| Artículos de papelería | 12 | Resma | resma tamaño Oficio | |
$ 3.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.280
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$ 44.280
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Total Neto
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$ 131.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 24.951
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$ 156.272
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.