Orden de Compra. Nº
3904-1214-SE25
"
Material de construcción, según Inf. Soc. N° 2021 de fecha 04/09/2025 doña Ruth Rosales (Eleazar Espinoza)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3904-1214-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Material de construcción, según Inf. Soc. N° 2021 de fecha 04/09/2025 doña Ruth Rosales (Eleazar Espinoza)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-91-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas, Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios Nº 418
Comuna
Bulnes
Impuesto
93195
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrocomercial Los Copihues
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15111505
Butano
2
Unidad
Gas butano
Gas butano
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
Curvas 110 sanitario
Curvas 110 sanitario
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
Tapas 110
Tapas 110
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
Tee 110x75
Tee 110x75
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
Tee 110
Tee 110
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
30222060
Sumidero de alcantarilla
1
Unidad
Cámara registro
Cámara registro
$ 63.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.500
$ 63.500
13111010
Nilón
6
Unidad
Nailon
Nailon
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
Lijas fierro
Lijas fierro
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
27111508
Sierras
2
Unidad
Sierras sanflec
Sierras sanflec
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
Tira 75 sanitario
Tira 75 sanitario
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
27112103
Abrazaderas
3
Unidad
Abrazadera 75
Abrazadera 75
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201616
Adhesivos líquidos
2
Unidad
Pote vinilit
Pote vinilit
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
40142115
Tubería de plástico
5
Unidad
Tiras 110
Tiras 110
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
30131501
Bloques de cemento
1
Unidad
Cámara concreto 60x60
Cámara concreto 60x60
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
30131501
Bloques de cemento
2
Unidad
Tapas concreto 60
Tapas concreto 60
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
11111611
Grava
4
Metro Cúbico
Bolón
Bolón
$ 33.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
Total Neto
$ 490.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.195
TOTAL OC
$ 583.695
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.