Orden de Compra. Nº3904-1214-SE25 "Material de construcción, según Inf. Soc. N° 2021 de fecha 04/09/2025 doña Ruth Rosales (Eleazar Espinoza)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1214-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de construcción, según Inf. Soc. N° 2021 de fecha 04/09/2025 doña Ruth Rosales (Eleazar Espinoza)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-91-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 93195
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano2UnidadGas butano Gas butano $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
40142115
Tubería de plástico4UnidadCurvas 110 sanitario Curvas 110 sanitario $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
40142115
Tubería de plástico4UnidadTapas 110 Tapas 110 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTee 110x75 Tee 110x75 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTee 110 Tee 110 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30222060
Sumidero de alcantarilla1UnidadCámara registro Cámara registro $ 63.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500
13111010
Nilón6UnidadNailon Nailon $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31191501
Papeles de lija3UnidadLijas fierro Lijas fierro $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27111508
Sierras2UnidadSierras sanflec Sierras sanflec $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40142115
Tubería de plástico1UnidadTira 75 sanitario Tira 75 sanitario $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
27112103
Abrazaderas3UnidadAbrazadera 75 Abrazadera 75 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadPote vinilit Pote vinilit $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
40142115
Tubería de plástico5UnidadTiras 110 Tiras 110 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30131501
Bloques de cemento1UnidadCámara concreto 60x60 Cámara concreto 60x60 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30131501
Bloques de cemento2UnidadTapas concreto 60 Tapas concreto 60 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
11111611
Grava4Metro CúbicoBolón Bolón $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 490.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.195
TOTAL OC $ 583.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.