Orden de Compra. Nº
2273-371-AG25
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INSUMOS DE ASEO EXP 8422 MEMRANDUM N° 10767 2273-377-COT25ear
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-371-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO EXP 8422 MEMRANDUM N° 10767 2273-377-COT25ear
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10-013 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
79420
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
F Y R SPA
Razón Social
F Y R SPA
R.U.T.
77.988.303-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
F Y R SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
24
Caja
GUANTES DE NITRILO TALLA M Guantes de examen de nitrilo color azul sin polvo, caja de 100 unidades.SE SOLICITA QUE AL OFERTAR SE ADJUNTE DETALLE Y FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS EN COTIZACIÓN.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
42132205
Guantes quirúrgicos
24
Caja
GUANTES DE NITRILO TALLA L Guantes de examen de nitrilo color azul sin polvo, caja de 100 unidades.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
42131504
Batas para pacientes
200
Unidad
PECHERA DESECHABLE SIN MANGAS Elemento de protección personal impermeable sin manga, se solicita que cubra por completo el tórax frontal y cintura hasta llegar a las rodillas y que cuente con amarre en espalda.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
42312311
Kits desinfectantes
42
Unidad
ALCOHOL EN SPRAY Alcohol en spray al 70% para manos sin enjuague, formato de uso personal 250 ml o similar, en envase recargable
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
42312311
Kits desinfectantes
48
Unidad
EMULSIONADO Emulsionado de vaselina líquida, con mínima concentración de fragancia hipoalergénica, a fin de proteger de irritaciones y resecamiento en cada cambio de pañal, formato de 270ml
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
47131603
Esponjas
24
Paquete
Esponja de baño jabonosa, de un uso, paquete de 24 unidades o similar.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
Total Neto
$ 418.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.420
TOTAL OC
$ 497.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.