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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2269-74-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Se solicita servicio de coffe para 10 personas, para capacitación organizada por el Comite Paritario a realizarse en el Salón Auditorio de la Mutual de Seguridad, Holandesa 0615,Temuco. Horario: 10:30 hrs. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
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R.U.T. |
61.947.200-4 |
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Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
14915 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMMA |
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Razón Social |
EMMA SERVICIOS GASTRONÓMICOS SPA
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R.U.T. |
77.755.762-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Se debe especificar los productos ofrecidos para 10 personas. | |
$ 78.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.500
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$ 78.500
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Total Neto
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$ 78.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.915
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$ 93.415
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.