Orden de Compra. Nº2269-74-AG24 "Se solicita servicio de coffe para 10 personas, para capacitación organizada por el Comite Paritario a realizarse en el Salón Auditorio de la Mutual de Seguridad, Holandesa 0615,Temuco. Horario: 10:30 hrs. "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-74-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Se solicita servicio de coffe para 10 personas, para capacitación organizada por el Comite Paritario a realizarse en el Salón Auditorio de la Mutual de Seguridad, Holandesa 0615,Temuco. Horario: 10:30 hrs.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 14915
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMMA
Razón Social EMMA SERVICIOS GASTRONÓMICOS SPA
R.U.T. 77.755.762-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSe debe especificar los productos ofrecidos para 10 personas.  $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500
Total Neto $ 78.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.915
TOTAL OC $ 93.415


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.755.571-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.755.762-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.