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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1142-452-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA TRATO DIRECTO - DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PELARCO 01.04.2023 AL 30.06.2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL MAULE
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R.U.T. |
60.511.070-3 |
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Dirección de Facturación |
1 Oriente 1150 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
7687511,76470588 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Oriente 1150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
israelroa |
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Razón Social |
ISRAEL ANDRÉS ROA ANTILEF
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R.U.T. |
10.940.331-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
israelroa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222205
| Aljibes | 65 | Día | Servicio de distribución de agua potable mediante 2 CAMIONES ALJIBES, por 65 días en el periodo comprendido desde el 01.04.2023 al 30.06.2023, durante 5 días a la semana (Lunes a Viernes), en los cuales debía distribuir 67.340 litros diarios en la comuna de PELARCO. | Servicio de distribución de agua potable mediante 2 CAMIONES ALJIBES, por 65 días en el periodo comprendido desde el 01.04.2023 al 30.06.2023, durante 5 días a la semana (Lunes a Viernes), en los cuales debía distribuir 67.340 litros diarios en la co |
$ 622.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.460.615
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$ 40.460.588
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Total Neto
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$ 40.460.588
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.687.512
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$ 48.148.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.