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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1238128-54-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-55-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
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R.U.T. |
65.193.370-6 |
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Dirección de Facturación |
Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
476468,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2025 |
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Proveedor |
MAHE |
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Razón Social |
MARIO HERRERA DISENO Y ARQUITECTURA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.020.816-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAHE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | REPARACION Y MANTENCION DE CUBIERTA TECHUMBRE DRAGONES DE LA REINA, DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 2.507.729,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.507.729
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$ 2.507.729
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Total Neto
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$ 2.507.729
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 476.469
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$ 2.984.198
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.