Orden de Compra. Nº1287083-42-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-60-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1287083-42-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-60-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
R.U.T. 65.082.914-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de
R.U.T. 65.082.914-k
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 93717,5
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 37 O LASCAR 279
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOCOMPLEJO DEPORTIVO PUKARA DEL DEPORTE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL R&S
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMERO Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 77.984.794-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL R&S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados20UnidadJUGO BOTELLAS 1500CC VARIEDAD DE SABORES  $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS PLASTICOS 200 CC  $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas70UnidadPAQUETES DE GALLETAS 120GR A 160GR  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.550 $ 46.550
50131701
Leche o productos de mantequilla200UnidadLECHE EN CAJA 200ML CHOCOLATE Y FRUTILLA  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
50202303
Jugos y néctar concentrados200UnidadJUGOS 200 ML DIFERENTES SABORES  $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
50221202
Cereales en barra200UnidadBARRA DE CEREAL  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
50192109
Papas fritas o galletas tostadas200UnidadMINI GALLETAS 35 GR  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS PLASTICOS PLUMAVIC (CAFE, TE)  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadBANDEJA DE CARTON REUTILIZABLE  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 493.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.718
TOTAL OC $ 586.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.