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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-355-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de colaciones Esc. Santa Rosa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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439-19-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
18977,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA
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R.U.T. |
15.990.020-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 39 | Global | COLACION BASICA, OPCION 1
1 PAN CON UNA LAMINA DE QUESO Y UNA LAMINA DE JAMON
1 BEBIDA 591 CC SABORES
1 GALLETA MINI 35 O 40 G
1 SERVILLETA
1 BOLSA DE PAPEL KRAFT | COLACIONES PARA ESCUELA SANTA ROSA, ENTREGA EL 02/06/2025 A LAS 10:30 HRS. |
$ 2.561,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.879
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$ 99.879
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Total Neto
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$ 99.879
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.977
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$ 118.856
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.