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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271359-424-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 1135 / E376 / LEY SEP /SALIDA PEDAGOGICA OLMUE/ 9-329-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-329-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES EYE |
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Razón Social |
TRANSPORTES E&E S.A.
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R.U.T. |
77.882.603-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES EYE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 3 | Unidad | Canasta N°1 | ARRIENDO DE SERVICIO DE BUSES PULLMAN DESDE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL A RESORT EN OLMUE IDA Y VUELTA, |
$ 400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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14111801
| Tickets o rollos de tickets | 110 | Unidad | Canasta N°2 | ENTRADAS PARA RESORT ROSA AGUSTINA UBICADO EN OLMUE (FULL DAY) CON ACCESO A SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO-ALMUERZO-CENA. USO DE PISCINAS ESPACIOS, SERVICIOS DE CAFETERIA Y HELADERIA |
$ 66.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.260.000
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$ 7.260.000
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Total Neto
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$ 8.460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 8.460.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.