Orden de Compra. Nº4487-175-SE25 "MANTENCION FOTOCOPIADORA LICEO LA FRONTERA, ED. MEDIA, S.C. N°55"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4487-175-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA LICEO LA FRONTERA, ED. MEDIA, S.C. N°55
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4487-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Facturación 10 De Julio 298
Comuna Negrete
Impuesto 661305,83
Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
R.U.T. 77.168.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103121
Guías de rodillo de fotocopiadora, fax o impresora1UnidadCOTIZACION N°6125 - 2025  $ 3.480.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.557 $ 3.480.557
Total Neto $ 3.480.557
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 661.306
TOTAL OC $ 4.141.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.