Orden de Compra. Nº426-57-AG26 "Insumos de aseo extra CM"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 426-57-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo extra CM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra H_Petorca
Razón Social HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 248
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T. 61.606.612-9
Dirección de Facturación Manuel Montt 860
Comuna Petorca
Impuesto 29726,64
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadPAD ASEO NEGRO 17"   $ 4.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.986 $ 13.986
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadPAD ASEO ROJO 17"   $ 4.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.986 $ 13.986
12141909
Fósforo P8UnidadFOSFORO GIGANTE (CAJA)   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
47131803
Desinfectantes domésticos17UnidadDESINFECTANTE WC LIQUIDO BOTELLA 750 HARPICK O EQUIVALENTE   $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.376 $ 12.376
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadDETERGENTE EN POLVO 1 KILO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
51241304
Alumbre de amonio38UnidadAMONIO CUATERNARIO 1 LITRO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800
24122002
Botellas de plástico6UnidadBOTELLA CON ATOMIZADOR 1 LITRO   $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
53131608
Jabones4UnidadJABON DE LAVAR EN BARRA   $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.108 $ 5.108
47121605
Limpiadores de suelo2UnidadLIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 ML   $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.734 $ 2.734
47131618
Mopas húmedas10Unidad REPUESTO MOPA HUMEDA 16 OZ   $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.930 $ 26.930
47131618
Mopas húmedas6Unidad REPUESTO MOPA HUMEDA 8 OZ   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
Total Neto $ 156.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.727
TOTAL OC $ 186.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.