Orden de Compra. Nº
426-57-AG26
"
Insumos de aseo extra CM
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
426-57-AG26
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de aseo extra CM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
H_Petorca
Razón Social
HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T.
61.606.612-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 248
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE PETORCA
R.U.T.
61.606.612-9
Dirección de Facturación
Manuel Montt 860
Comuna
Petorca
Impuesto
29726,64
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Montt 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
PAD ASEO NEGRO 17"
$ 4.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.986
$ 13.986
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
PAD ASEO ROJO 17"
$ 4.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.986
$ 13.986
12141909
Fósforo P
8
Unidad
FOSFORO GIGANTE (CAJA)
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.840
$ 15.840
47131803
Desinfectantes domésticos
17
Unidad
DESINFECTANTE WC LIQUIDO BOTELLA 750 HARPICK O EQUIVALENTE
$ 728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.376
$ 12.376
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
DETERGENTE EN POLVO 1 KILO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
51241304
Alumbre de amonio
38
Unidad
AMONIO CUATERNARIO 1 LITRO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.800
$ 41.800
24122002
Botellas de plástico
6
Unidad
BOTELLA CON ATOMIZADOR 1 LITRO
$ 976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.856
$ 5.856
53131608
Jabones
4
Unidad
JABON DE LAVAR EN BARRA
$ 1.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.108
$ 5.108
47121605
Limpiadores de suelo
2
Unidad
LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 ML
$ 1.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.734
$ 2.734
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
REPUESTO MOPA HUMEDA 16 OZ
$ 2.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.930
$ 26.930
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
REPUESTO MOPA HUMEDA 8 OZ
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
Total Neto
$ 156.456
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.727
TOTAL OC
$ 186.183
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.