Orden de Compra. Nº2380-1269-AG25 "OS N°140824 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO CON MUJERES Y NIÑOS EN LA POBLACION ROSARIO (CTO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1269-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra OS N°140824 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO CON MUJERES Y NIÑOS EN LA POBLACION ROSARIO (CTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 / 215.22.04.012 / 215.29.99 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DecoAmore
Razón Social DECOAMORE SPA
R.U.T. 77.237.136-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DecoAmore
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadInsumos Según Detalle: - 1 Paquete de revolvedor de madera 100 unidades - 2 Paquete 100 cucharitas plásticas - 1 Paquete de servilletas 300 unidades - 1 Platos de cartón pequeños 100 unidades - 4 Manteles de tela azules y negros de 2.5 x 1.5 metros - 4 Set de globos colores surtidos 25 unidades - 1 paquete 100 globos largos lisos para globoflexia - 2 Bombines para globos inflador manual 0 - 2 Bolsas de basura grandes 10 unidades  $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000
90101603
Servicios de catering1UnidadInsumos Segun Detalle: - 70 Leche semidescremada sabor chocolate de 1 Litro - 500 Vasos térmicos Plumavit 240cc - 400 Paquetes de galletas individuales variadas de 40g - 2 Tortas grandes para 50 personas sabor manjar - 3 Cajas de té ceylan 100 unidades - 2 Tarro de café instantáneo 400g - 5 Azúcar de 1Kg - 2 Endulzante liquido 270ml  $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
30201606
Cocinas domésticas1UnidadFogón 2 platos mas kit de instalación  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.