Orden de Compra. Nº2343-200-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-197-COT25 / Pedido 413 / CTF 14 / iddoc: 5162717 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-200-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-197-COT25 / Pedido 413 / CTF 14 / iddoc: 5162717
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 37202
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RINCON DEL MUSICO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 76.125.907-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RINCON DEL MUSICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111504
Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles10UnidadAtril Micrófono (Según especificaciones técnicas). El proveedor deberá incorporar cotización y/o ficha técnica con el detalle de lo ofertado.   $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.520 $ 102.520
45111501
Atriles de pie5UnidadAtril para partituras (Según especificaciones técnicas). El proveedor deberá incorporar cotización y/o ficha técnica con el detalle de lo ofertado.   $ 18.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.280 $ 93.280
Total Neto $ 195.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.202
TOTAL OC $ 233.002


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.091.646-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.