|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
899447-25-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 899447-26-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
PROGRAMA FAMILIA DIGITAL |
|
Razón Social |
Fundación de las Familias
|
|
R.U.T. |
71.689.100-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fundación de las Familias
|
|
R.U.T. |
71.689.100-3 |
|
Dirección de Facturación |
Ahumada 341 piso 7 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
11970 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ahumada 341 piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVITECH CHILE SPA |
|
Razón Social |
SERVITECH CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.151.258-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVITECH CHILE SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | ALOJAMIENTO EN ANTOFAGASTA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
1 UNIDAD - 1 Habitación Single por 1 noche en la Ciudad En Antofagasta.
Check in: VIERNES 10/10/2025 - Check out: SABADO 11/10/2025
DETALLES DEL SERVICIO: DESAYUNO - BAÑO PRIVADO - TELEVISIÓN.
Datos de Pasajero:
Karen Jerez Armijo
13.499.665-k
Correo: kjerez@fundaciondelasfamilias.cl
| |
$ 63.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.000
|
$ 63.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.970
|
|
$ 74.970
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.