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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1171177-51-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.E.T. C.C.P IQQ SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA SUS TALLERES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo
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R.U.T. |
50.937.880-0 |
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Dirección de Facturación |
Estación S/N Sector La Puntilla |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
22826,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estación S/N Sector La Puntilla |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2025 |
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Proveedor |
Iterlog Spa |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
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R.U.T. |
76.504.304-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Iterlog Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 17 | Caja | CAJA DE GUANTES DE VINILO TALLA M (CAJA DE 100 UNIDADES C/U) | CAJA DE GUANTES DE VINILO TALLA M (CAJA DE 100 UNIDADES C/U) |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.137
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$ 57.137
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24121509
| Bandejas de empaquetamiento | 15 | Paquete | BANDEJAS DE PLUMAVIT TALLA S2 PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U | BANDEJAS DE PLUMAVIT TALLA S2 PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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Total Neto
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$ 120.137
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.826
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$ 142.963
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.