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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-15255-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIS)CALZADO CLINICO/FARMACIA/P.MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
33516 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JANO LEAL E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DAGOBERTO ESTEBAN NAVARRO MEDINA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.986.766-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JANO LEAL E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181603
| Calzado protector contra materias peligrosas | 7 | Par | CALZADO CLÍNICO TIPO ZUECO, SUELA Y PLANTILLA 100%EVA, MARCA TIPO BAMERS, UNISEX, CON TECNOLOGÍA COOPTECH. N°36 (1PAR)N°37 (3 PAR) N°39 (1PAR) N°41 (1PAR) N°44 (1PAR). | ZUECO POLAR BEAR MODELO PBCLOG |
$ 25.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.400
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$ 176.400
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Total Neto
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$ 176.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.516
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$ 209.916
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.