Orden de Compra. Nº2385-762-SE25 "COMPRA MATERIAL DE GASFITERA M-1837"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-762-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE GASFITERA M-1837
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.010.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 32807,49
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Rio Loa
Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T. 9.986.467-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Rio Loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO 50% C/PASTA SOLDAR 1MT INDEPPSOLDADURA ESTAÑO 50% C/PASTA SOLDAR 1MT INDEPP $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadJUEGO DE HERRAMIENTAS 42 PIEZAS PRETUL (SET-42)JUEGO DE HERRAMIENTAS 42 PIEZAS PRETUL (SET-42) $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773
30181511
Inodoros3UnidadKIT INSTALACIÓN WC HOFFENSKIT INSTALACIÓN WC HOFFENS $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
31231313
Tubería de plástico2UnidadCODOS BR SO-HI 3/8" X 1/2"CODOS BR SO-HI 3/8" X 1/2" $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
31231313
Tubería de plástico2UnidadCODO BR SO-HE 3/8" X 1/2"CODO BR SO-HE 3/8" X 1/2" $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31231313
Tubería de plástico1UnidadTEE BR SO 1/2"TEE BR SO 1/2" $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31231313
Tubería de plástico9UnidadCODOS BR SO-HE 1/2CODOS BR SO-HE 1/2 $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144
40141701
Desagües4UnidadDESAGUE LAVATORIO 1 1/4" METALICODESAGUE LAVATORIO 1 1/4" METALICO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.192
40141901
Conductos flexibles2UnidadFLEXIBLE P/AGUA HI-HE 35CM TAUMMFLEXIBLE P/AGUA HI-HE 35CM TAUMM $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
40141702
Grifos2UnidadLLAVE LAVATORIO ECONOMICA MEJORADA CHICALLAVE LAVATORIO ECONOMICA MEJORADA CHICA $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596
40141702
Grifos2UnidadLLAVE BOLA 1/2 X 3/4 TAUMM ZAMAKLLAVE BOLA 1/2 X 3/4 TAUMM ZAMAK $ 4.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.074 $ 9.074
31231302
Tubería de cobre2Metro LinealCAÑERIA CU M 1/2"X MTCAÑERIA CU M 1/2"X MT $ 6.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPILA DURACEL D C/UPILA DURACEL D C/U $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
Total Neto $ 172.671
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.807
TOTAL OC $ 205.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.