Orden de Compra. Nº
2385-762-SE25
"
COMPRA MATERIAL DE GASFITERA M-1837
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-762-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE GASFITERA M-1837
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
VICUÑA MACKENNA 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.010.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
32807,49
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Rio Loa
Razón Social
JAVIER JAIME ROJAS VEGA
R.U.T.
9.986.467-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Rio Loa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO 50% C/PASTA SOLDAR 1MT INDEPP
SOLDADURA ESTAÑO 50% C/PASTA SOLDAR 1MT INDEPP
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
JUEGO DE HERRAMIENTAS 42 PIEZAS PRETUL (SET-42)
JUEGO DE HERRAMIENTAS 42 PIEZAS PRETUL (SET-42)
$ 32.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.773
$ 32.773
30181511
Inodoros
3
Unidad
KIT INSTALACIÓN WC HOFFENS
KIT INSTALACIÓN WC HOFFENS
$ 11.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.292
$ 35.292
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
CODOS BR SO-HI 3/8" X 1/2"
CODOS BR SO-HI 3/8" X 1/2"
$ 2.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
CODO BR SO-HE 3/8" X 1/2"
CODO BR SO-HE 3/8" X 1/2"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TEE BR SO 1/2"
TEE BR SO 1/2"
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31231313
Tubería de plástico
9
Unidad
CODOS BR SO-HE 1/2
CODOS BR SO-HE 1/2
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.144
$ 18.144
40141701
Desagües
4
Unidad
DESAGUE LAVATORIO 1 1/4" METALICO
DESAGUE LAVATORIO 1 1/4" METALICO
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.192
$ 23.192
40141901
Conductos flexibles
2
Unidad
FLEXIBLE P/AGUA HI-HE 35CM TAUMM
FLEXIBLE P/AGUA HI-HE 35CM TAUMM
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE LAVATORIO ECONOMICA MEJORADA CHICA
LLAVE LAVATORIO ECONOMICA MEJORADA CHICA
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.596
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE BOLA 1/2 X 3/4 TAUMM ZAMAK
LLAVE BOLA 1/2 X 3/4 TAUMM ZAMAK
$ 4.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.074
$ 9.074
31231302
Tubería de cobre
2
Metro Lineal
CAÑERIA CU M 1/2"X MT
CAÑERIA CU M 1/2"X MT
$ 6.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.108
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad
PILA DURACEL D C/U
PILA DURACEL D C/U
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.218
$ 6.218
Total Neto
$ 172.671
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.807
TOTAL OC
$ 205.478
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.