Orden de Compra. Nº1057474-91-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057474-11-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057474-91-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057474-11-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
R.U.T. 61.608.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 927
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
R.U.T. 61.608.000-8
Dirección de Facturación Maruri 272
Comuna Independencia
Impuesto 2407110
Dirección de Envío de la Factura Maruri 272
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESRI Chile
Razón Social ESRI CHILE SPA
R.U.T. 76.504.980-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESRI Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1UnidadAdquisición del Sistema de InfoReferente Técnico: Pablo Ferreira/ Correo: pablo.ferreira@redsalud.gob.cl Al emitir DTE proveedor debe registrar en forma obligatoria N° de Orden de Compra, en campo de referencia, y tener código (campo). 801/802), en caso de no cumplir casilla de intercambio (dipresrecepcion@custodium.com)y registro de OC, DTE será rechazado. rmación Geográfica (SIG) ArcGIS.Adquisición del Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcGIS. Referente Técnico: Pablo Ferreira/ Correo: pablo.ferreira@redsalud.gob.cl Al emitir DTE proveedor debe registrar en forma obligatoria N° de Orden de Compra, en campo de referencia, y tener $ 12.669.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.669.000 $ 12.669.000
Total Neto $ 12.669.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.407.110
TOTAL OC $ 15.076.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.