Orden de Compra. Nº
4315-188-AG25
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COLACIONES E INSUMOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES DE JUNIO ESCUELAS DE CUREPTO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4315-188-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES E INSUMOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES DE JUNIO ESCUELAS DE CUREPTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. EDUCACION
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T.
69.110.300-5
Dirección de Facturación
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna
Curepto
Impuesto
76425,79
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sara jovana
Razón Social
SARA JOVANA MUÑOZ VERGARA
R.U.T.
15.144.167-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sara jovana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA MARINA ROJAS SANDOVAL DE HUELON PARA EL DIA 11 DE JUNIO PARA RED DE DIRECTORES, EL DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO EL CUAL SE DEBE COTIZAR POR ESCUELA, EL DESPACHO DEBE SER EN LA ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ EN LOS OLIVOS SIN NUMERO EN CUREPTO, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN COTIZACION, LA CUAL DEBE ESTAR ADJUNTO A LA POSTULACION
INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA MARINA ROJAS SANDOVAL DE HUELON PARA EL DIA 11 DE JUNIO PARA RED DE DIRECTORES, EL DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO EL CUAL SE DEBE COTIZAR POR ESCUELA, EL DESPACHO DEBE SER EN LA ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ EN LOS OLIVOS
$ 65.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.689
$ 65.689
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
INSUMOS DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL DE GUALLECO, REQUERIMIENTO SE DETALLA EN EL ADJUNTO, LOS PRODUCTOS SE DEBEN ENTREGAR EN AV CHACABUCO SIN NUMERO RUTA K60 GUALLECO, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2025 10.00 AM, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL VALOR DE LA COTIZACION, LA CUAL DEBE ESTAR EN ADJUNTO A LA POSTULACION
INSUMOS DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL DE GUALLECO, REQUERIMIENTO SE DETALLA EN EL ADJUNTO, LOS PRODUCTOS SE DEBEN ENTREGAR EN AV CHACABUCO SIN NUMERO RUTA K60 GUALLECO, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2025 10.
$ 240.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.143
$ 240.143
93131608
Servicios de suministro de alimentos
18
Unidad
18 COLACIONES PARA EL DIA 11 DE JUNIO, PARA ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ DE CUREPTO, EL DETALLE DE LAS COLACIONES SON LAS SIGUIENTES 18 JUGOS SIN AZUCAR, 18 SANDWICH JAMON QUESO,18 BARRA DE CEREAL, 18 MINI GALLETAS, LECHE EN CAJA INDIVIDUAL, BOLSA DE COLACIONES.LOS DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO LAS COLACIONES DEBEN ENTREGARSE EN DEPENDENCIAS DEL DAEM DE CUREPTO MANUEL RODRIGUEZ 8, VALOR DEL DESPACHO DEBE SER INCLUIDO EN LA COTIZACION, QUE DEBE ESTAR ADJUNTO A LA POSTULACION
18 COLACIONES PARA EL DIA 11 DE JUNIO, PARA ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ DE CUREPTO, EL DETALLE DE LAS COLACIONES SON LAS SIGUIENTES 18 JUGOS SIN AZUCAR, 18 SANDWICH JAMON QUESO,18 BARRA DE CEREAL, 18 MINI GALLETAS, LECHE EN CAJA INDIVIDUAL, BOLSA DE CO
$ 2.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.990
$ 45.990
Total Neto
$ 351.822
Descuento
$ 0
Cargos
$ 50.419
IVA
19
%
$ 76.426
TOTAL OC
$ 478.667
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.144.167-k
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.