Orden de Compra. Nº4315-188-AG25 "COLACIONES E INSUMOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES DE JUNIO ESCUELAS DE CUREPTO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-188-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES E INSUMOS PARA ACTIVIDADES ESCOLARES DE JUNIO ESCUELAS DE CUREPTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 76425,79
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sara jovana
Razón Social SARA JOVANA MUÑOZ VERGARA
R.U.T. 15.144.167-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sara jovana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaINSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA MARINA ROJAS SANDOVAL DE HUELON PARA EL DIA 11 DE JUNIO PARA RED DE DIRECTORES, EL DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO EL CUAL SE DEBE COTIZAR POR ESCUELA, EL DESPACHO DEBE SER EN LA ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ EN LOS OLIVOS SIN NUMERO EN CUREPTO, DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN COTIZACION, LA CUAL DEBE ESTAR ADJUNTO A LA POSTULACION INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA MARINA ROJAS SANDOVAL DE HUELON PARA EL DIA 11 DE JUNIO PARA RED DE DIRECTORES, EL DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO EL CUAL SE DEBE COTIZAR POR ESCUELA, EL DESPACHO DEBE SER EN LA ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ EN LOS OLIVOS $ 65.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.689 $ 65.689
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaINSUMOS DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL DE GUALLECO, REQUERIMIENTO SE DETALLA EN EL ADJUNTO, LOS PRODUCTOS SE DEBEN ENTREGAR EN AV CHACABUCO SIN NUMERO RUTA K60 GUALLECO, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2025 10.00 AM, EL DESPACHO DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL VALOR DE LA COTIZACION, LA CUAL DEBE ESTAR EN ADJUNTO A LA POSTULACION INSUMOS DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL DE GUALLECO, REQUERIMIENTO SE DETALLA EN EL ADJUNTO, LOS PRODUCTOS SE DEBEN ENTREGAR EN AV CHACABUCO SIN NUMERO RUTA K60 GUALLECO, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2025 10. $ 240.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.143 $ 240.143
93131608
Servicios de suministro de alimentos18Unidad18 COLACIONES PARA EL DIA 11 DE JUNIO, PARA ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ DE CUREPTO, EL DETALLE DE LAS COLACIONES SON LAS SIGUIENTES 18 JUGOS SIN AZUCAR, 18 SANDWICH JAMON QUESO,18 BARRA DE CEREAL, 18 MINI GALLETAS, LECHE EN CAJA INDIVIDUAL, BOLSA DE COLACIONES.LOS DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO LAS COLACIONES DEBEN ENTREGARSE EN DEPENDENCIAS DEL DAEM DE CUREPTO MANUEL RODRIGUEZ 8, VALOR DEL DESPACHO DEBE SER INCLUIDO EN LA COTIZACION, QUE DEBE ESTAR ADJUNTO A LA POSTULACION 18 COLACIONES PARA EL DIA 11 DE JUNIO, PARA ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ DE CUREPTO, EL DETALLE DE LAS COLACIONES SON LAS SIGUIENTES 18 JUGOS SIN AZUCAR, 18 SANDWICH JAMON QUESO,18 BARRA DE CEREAL, 18 MINI GALLETAS, LECHE EN CAJA INDIVIDUAL, BOLSA DE CO $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.990 $ 45.990
Total Neto $ 351.822
Descuento $ 0
Cargos $ 50.419
IVA  19  % $ 76.426
TOTAL OC $ 478.667


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.144.167-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.