Orden de Compra. Nº3455-35-SE24 "SERV DE HABILITACIÓN DE DEPENDENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3455-35-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV DE HABILITACIÓN DE DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3455-4-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.464-3
Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087
Comuna Recoleta
Impuesto 22718698,24
Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SLU
Razón Social SLU SERVICIOS GENERALES SPA
R.U.T. 77.349.062-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SLU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS PABELLONES ORIENTE Y PONIENTE DEL CASINO DE SUBOFICIALES. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS PABELLONES ORIENTE Y PONIENTE DEL CASINO DE SUBOFICIALES. $ 119.572.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.572.096 $ 119.572.096
Total Neto $ 119.572.096
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.718.698
TOTAL OC $ 142.290.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.