Orden de Compra. Nº1464-8122-AG25 "ADQUISICIÓN DE FRUTA, CORRIDA FAMILIAR, COMITÉ PARITARIO, NOVIEMBRE 2025, HOSPITAL PARRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-8122-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FRUTA, CORRIDA FAMILIAR, COMITÉ PARITARIO, NOVIEMBRE 2025, HOSPITAL PARRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 12768
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VEGUITA
Razón Social HÉCTOR ROLANDO NÚÑEZ RUIZ
R.U.T. 10.667.190-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA VEGUITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca200Unidad200 UNIDADES DE PLATANOS, FRESCOS Y FIRMES, SE SOLICITA SER ENTREGADAS EL DÍA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 08:00 HRS HASTA LAS 15:00 HRS, POR FAVOR CONSIDERAR EL COSTO DE ENVIO DENTRO DEL PRESUPUESTO.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Total Neto $ 67.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.768
TOTAL OC $ 79.968


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.667.190-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.