Orden de Compra. Nº218-396-AG25 " MATERIALES PARA TALLERES DE CROCHET ORGANIZACIONES. SE REQUIERE SETECIENTOS OVILLOS DE LANA HIPOALERGENICA DE 100 GR. VER DETALLES DE COLORES EN DOCUMENTO ADJUNTO.. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-372-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-396-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES DE CROCHET ORGANIZACIONES. SE REQUIERE SETECIENTOS OVILLOS DE LANA HIPOALERGENICA DE 100 GR. VER DETALLES DE COLORES EN DOCUMENTO ADJUNTO.. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-372-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2162 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 127680
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
TítuloDescripción
Coordinar entrega

Nombre del contacto: JOHANNA SIEGLE: Teléfonos de contacto: +56 984498785

Mail de contacto: oficinadelamujer@sanjoaquin.cl

Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

DIRECCIÓN DE ENTREGA

CARMEN MENA # 230, San Joaquín, Región Metropolitana de Santiago
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goncomex
Razón Social GONCOMEX SPA
R.U.T. 77.398.002-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goncomex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana700UnidadSETECIENTOS OVILLOS DE LANA HIPOALERGENICA DE 100 GR. COLORES: VER DETALLES EN DOCUMENTO. Adjuntar documento con cotización y especificaciones técnicas de los productos o servicios ofertados, y datos de contacto (nombre y número de teléfono)ADJUNTO. 100 DE COLOR BLANCO 100 DE COLOR CELESTE 100 DE COLOR ROSADO 100 DE COLOR AMARILLO 100 DE COLOR LILA 100 DE COLOR TURQUESA 100 DE COLOR VERDE AGUA.   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
Total Neto $ 672.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.680
TOTAL OC $ 799.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.