Orden de Compra. Nº2138-72-AG26 "COMPRA DE BUPRENORFINA 35MCG/HRS HOSPITAL QUEILEN a compra ágil: 2138-37-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2138-72-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BUPRENORFINA 35MCG/HRS HOSPITAL QUEILEN a compra ágil: 2138-37-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Queilen
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 97 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Queilen
R.U.T. 61.978.730-7
Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°355, NUEVO HOSPITAL DE QUEILEN
Comuna Queilén
Impuesto 60306
Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°355, NUEVO HOSPITAL DE QUEILEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOMCH
Razón Social COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA
R.U.T. 77.027.029-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOMCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias30UnidadBUPRENORFINA 35 MCG/HRS PARCHE TRANSDERMICO, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. - ADJUNTAR COTIZACIÓN. - COMPLETAR ANEXO.  $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.400 $ 317.400
Total Neto $ 317.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.306
TOTAL OC $ 377.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.