Orden de Compra. Nº
1650-175-SE25
"
Artículos de ferretería marzo y abril (2025)
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1650-175-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de ferretería marzo y abril (2025)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Juana
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1319 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Facturación
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna
Santa Juana
Impuesto
35296,68
Dirección de Envío de la Factura
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMAFE
Razón Social
Julio Acuña Araya
R.U.T.
12.917.330-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 956787
guía 956787
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 956793
guía 956793
$ 9.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.958
$ 9.958
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 956803
guía 956803
$ 7.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.815
$ 7.815
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 956808
guía 956808
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 956814
guía 956814
$ 9.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.210
$ 9.210
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 956813
guía 956813
$ 7.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.277
$ 7.277
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guia 956822
guia 956822
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guia 956832
guia 956832
$ 26.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.218
$ 26.218
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guia 956837
guia 956837
$ 33.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.025
$ 33.025
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guia 956870
guia 956870
$ 9.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.874
$ 9.874
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guia 956841
guia 956841
$ 8.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.950
$ 8.950
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guia 956872
guia 956872
$ 37.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.563
$ 37.563
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 956820
guía 956820
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
guía 956821
guía 956821
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
Total Neto
$ 185.772
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.297
TOTAL OC
$ 221.069
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.