Orden de Compra. Nº1650-175-SE25 "Artículos de ferretería marzo y abril (2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-175-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería marzo y abril (2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1319 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 35296,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMAFE
Razón Social Julio Acuña Araya
R.U.T. 12.917.330-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956787guía 956787 $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956793guía 956793 $ 9.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.958 $ 9.958
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956803guía 956803 $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956808guía 956808 $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956814guía 956814 $ 9.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.210 $ 9.210
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956813guía 956813 $ 7.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.277 $ 7.277
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguia 956822guia 956822 $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguia 956832guia 956832 $ 26.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.218 $ 26.218
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguia 956837guia 956837 $ 33.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.025 $ 33.025
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguia 956870guia 956870 $ 9.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.874 $ 9.874
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguia 956841guia 956841 $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguia 956872guia 956872 $ 37.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956820guía 956820 $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956821guía 956821 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
Total Neto $ 185.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.297
TOTAL OC $ 221.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.