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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3780-614-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos dentales, Sol. N° 247, Jaime Rojas. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3780-54-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Salud
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R.U.T. |
69.130.402-7 |
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Dirección de Facturación |
Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares |
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Comuna |
Yerbas Buenas
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Impuesto |
87453,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Marcial Cáceres N° 48 comuna Yerbas Buenas, Provincia Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2025 |
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151504
| Barniz dental | 5 | Caja | BARNIZ DENTAL FLUOR AL 5% SACHET INDIVIDUAL | BARNIZ DENTAL FLUOR AL 5% SACHET INDIVIDUAL |
$ 92.056,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.280
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$ 460.280
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Total Neto
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$ 460.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.453
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$ 547.733
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.