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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-1191-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARTÓN PLUMA (FOAM) /MRA/3133/PED.N°44; ID: 2424-1666-COT25. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
26220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAYENGRAF |
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Razón Social |
SOFIA ALEJANDRA MORA MUNOZ
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R.U.T. |
12.531.820-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAYENGRAF |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14121501
| Cartón blanqueado | 20 | Unidad | 20 unidades de cartón pluma o foam de 100 x 70 centímetros y 5 mm de espesor.
| 20 Cartón pluma o foam de 100x70 cm.
y 5 mm de espesor. Corte recto |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.000
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$ 138.000
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Total Neto
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$ 138.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.220
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$ 164.220
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.