Orden de Compra. Nº3703-65-SE26 "SERVICIOS CONEXOS AGOSTO Y DICIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3703-65-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONEXOS AGOSTO Y DICIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3738-1-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999 del sistema INTRASOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Craig 530
Comuna Huasco
Impuesto 1170875
Dirección de Envío de la Factura Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Ignacio Castillo Castill - Casa Matriz
Razón Social PABLO IGNACIO CASTILLO CASTILLO
R.U.T. 10.748.402-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo Ignacio Castillo Castill - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes3UnidadServicio de corte de césped en cancha de Futbol de Estadio Paulino Callejas.   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1UnidadReposición de plantas.  $ 2.477.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.477.500 $ 2.477.500
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1UnidadMejoramiento Anfiteatro.   $ 1.885.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885.000 $ 1.885.000
Total Neto $ 6.162.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.170.875
TOTAL OC $ 7.333.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.