Orden de Compra. Nº
2324-569-SE15
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MATERIALES ASEO FPS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-569-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO FPS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2553,6
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T.
78.307.160-6
Sucursal
OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA PARA PISOS PLASTICOS 1000 ML, AROMA LAVANDA
CERA LIQUIDA INCOLORA PARA PISOS PLASTICOS 1000 ML, AROMA LAVANDA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
Total Neto
$ 13.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.554
TOTAL OC
$ 15.994