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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-1298-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/PROGRAMA IMG/FEBRERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
86894,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIKTUS SpA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIKTUS SPA
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R.U.T. |
77.305.553-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIKTUS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312301
| Absorbedores para limpiar la herida | 5 | Unidad | 204-0315 VENDA ELASTICA TUBULAR DANADRIP 7.5CM X10 CM
| MO1437 VENDA TUBULAR COMPRESIVA #D. CAJA X 1 |
$ 7.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.800
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42312301
| Absorbedores para limpiar la herida | 40 | Unidad | 206-0357 APOSITO DE ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM. TIPO MELGISORB AG
| MO256105 MELGISORB AG 10X10 CM CAJA X 10 |
$ 3.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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42312301
| Absorbedores para limpiar la herida | 130 | Unidad | 204-0261 MEPITEL ONE 7.5CM X 10 CM
| MO289300 MEPITEL ONE 7,5X10 CM CAJA X 10 |
$ 2.258,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 293.540
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$ 293.540
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Total Neto
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$ 457.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.895
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$ 544.235
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.