Orden de Compra. Nº3156-242-AG25 "(AFL) ELEMENTOS PARA MANTENCION DE BUQUES COT: 3156-214-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-242-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (AFL) ELEMENTOS PARA MANTENCION DE BUQUES COT: 3156-214-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 132050
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASIL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA MASIL SPA
R.U.T. 77.485.436-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MASIL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre1GlobalARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO_FLOTE", PROVEEDOR DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMES, DEBE COMPLETAR Y SUBIR ANEXO INDICANDO LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO, ADJUNTAR CERTIFICADO DE HABILIDAD CON FECHA DE LA OFERTA, SE REQUIERE DESPACHO CON FLETE INCLUIDO Y ENTREGA EN MOLO 500 INTERIOR BASE NAVAL TALCAHUANO. SE RECHAZARÁN OFERTAS QUE NO COMPLETEN Y SUBAN "ANEXO_FLOTE" CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ADEMÁS DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD EXIGIDO. NO COMPLETAR ARCHIVO ADJUNTO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.  $ 695.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000
Total Neto $ 695.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.050
TOTAL OC $ 827.050


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.