Orden de Compra. Nº899-397-SE25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Jose - Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 899-397-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 899-8-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Unidad de Compra Yungay 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1054 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Jose - Casablanca
R.U.T. 61.602.067-6
Dirección de Facturación Juan Verdaguer N° 122
Comuna Casablanca
Impuesto 269588,15
Dirección de Envío de la Factura Juan Verdaguer N° 122
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENKARGA
Razón Social ENKARGA SPA
R.U.T. 77.607.752-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENKARGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos1UnidadLínea 1: Micrófono y AtrilLínea 1: Micrófono y Atril $ 194.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.970 $ 194.970
53121503
Maletas individuales1UnidadLínea 2: MaletaLínea 2: Maleta $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
23171804
Troqueles de cortar o labrar1UnidadLínea 4: Troqueladora y chapitas Línea 4: Troqueladora y chapitas $ 269.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.990 $ 269.990
44101707
Corcheteras1UnidadLínea 5: Corchetera de brazo largoLínea 5: Corchetera de brazo largo $ 38.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.375 $ 38.375
14111509
Artículos de papelería1ResmaLínea 6: ResmasLínea 6: Resmas $ 830.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.550 $ 830.550
Total Neto $ 1.418.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.588
TOTAL OC $ 1.688.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.