Orden de Compra. Nº2429-1882-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-302-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2429-1882-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-302-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.003.001.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 69.020.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA SEPTIMO DE LINEA 3505 ANTOFAGASTA - SANTIAGO
Comuna Antofagasta
Impuesto 663100
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SEPTIMO DE LINEA 3505 ANTOFAGASTA - SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TeamPro Chile
Razón Social EL TEAMPRO SPA
R.U.T. 77.840.148-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TeamPro Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad CEREMONIA CUENTA PUBLICA 2024: - 1 PANTALLA LED DE PRODUCCION 16/9 ( 4X3) - 2 TOTEM LED ( 1X2) - ILUMINACION 16 LED CON SUS RESPECTIVA MESA - ILUMINACION ESCENARIO ( LUZ BLANCA ) - 2 CAMARAS FULL HD CON ENTRADA Y SALIDA HDMI, QUE INCLUYA 1 CAMAROGRAFO - 1 INTERPRETE DE SEÑAS FECHA DE CEREMONIA MARTES 29 HORARIO 11 DE LA MAÑANA CONTACTO SEÑORITA GLORIA ANGEL FONO 55-2887417   $ 3.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490.000 $ 3.490.000
Total Neto $ 3.490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 663.100
TOTAL OC $ 4.153.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.557.416-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.