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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3359-58-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJE AÉREO CS JIS STGO TCL G IBÁÑEZ 3359-58-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.952.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.952.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sky Airline |
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Razón Social |
SKY AIRLINE S A
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R.U.T. |
88.417.000-1 |
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Sucursal |
Sky Airline |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 65.691,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.691
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$ 65.691
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 68.391,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.391
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$ 68.391
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Total Neto
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$ 134.082
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.396
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 149.478
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.