|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1395865-104-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos aseo Teatro Regional Cervantes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ASOCIACIÓN PATRIMONIAL CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS
|
|
R.U.T. |
65.189.089-6 |
|
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 210 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
336512,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 210 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EGA SPA |
|
Razón Social |
EGA SPA
|
|
R.U.T. |
78.204.565-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EGA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47132102
| Kits de limpieza de uso general | 1 | Global | INSUMOS DE LIMPIEZA TEATRO REGIONAL CERVANTES, DE ACUERDO A DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
| INSUMOS DE LIMPIEZA TEATRO REGIONAL CERVANTES, DE ACUERDO A DETALLE EN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
|
$ 1.771.116,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.771.116
|
$ 1.771.116
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.771.116
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 336.512
|
|
$ 2.107.628
|
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.