Orden de Compra. Nº4114-249-AG25 "COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-249-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Serrano 399
Comuna Curacautín
Impuesto 218679,36
Dirección de Envío de la Factura Serrano 399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2025
TítuloDescripción
DIRECCIONES DE ENTREGAS DE LAS COLACIONES
- Esc. República de México, dirección Camino Internacional Km. 1 Curacautín - Victoria.
- Esc. Patricio Chavez Soto, dirección Camilo Henríquez Nº 811, Curacautín.
- Colaciones Actividad KULTRAKURA serrano Nº 399, Curacautin. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicotem SpA
Razón Social DICOTEM SPA
R.U.T. 76.906.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dicotem SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados1Globalcolaciones para Esc. República de México, detalle en anexo 1 "Colaciones Esc. República de México"  $ 264.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600
50202303
Jugos y néctar concentrados1Globalcolaciones para Esc. Patricio Chávez Soto, detalle en anexo 2 "Colaciones Esc. Patricio Chávez Soto"  $ 679.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.890 $ 679.890
50202303
Jugos y néctar concentrados1Globalcolaciones para alumnos participantes en evento KUTRALKURA, detalle en anexo 3 "Colaciones evento Kutralkura"  $ 206.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.454 $ 206.454
Total Neto $ 1.150.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.679
TOTAL OC $ 1.369.623


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.478.859-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.