Orden de Compra. Nº1110404-1305-AG25 "FAF - PUNTUAL - SEP - SC.1058 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA VALLE DE CAMARONES, PERT. AL SLEP CHINCHORRO: 1110404-1149-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-1305-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra FAF - PUNTUAL - SEP - SC.1058 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA VALLE DE CAMARONES, PERT. AL SLEP CHINCHORRO: 1110404-1149-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2759
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 159340,08
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO
R.U.T. 76.194.668-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102401
Ábacos1GlobalDETALLES DE LOS PORDUCTOS SOLICITADOS Y ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO ADJUNTO. MATERIALES DE ENSEÑANZA, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES $ 838.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.632 $ 838.632
Total Neto $ 838.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.340
TOTAL OC $ 997.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.