Orden de Compra. Nº1432083-2253-AG25 "YM, RBD 6956-SOL 3973, ESC. ALICIA MERA OVALLE, ADQ. MOCHILAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-2042-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-2253-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 6956-SOL 3973, ESC. ALICIA MERA OVALLE, ADQ. MOCHILAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-2042-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2617
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 23940
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON JESSICA MARTÍNEZ AL Cel. +569 44698894 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGESA
Razón Social SERVICIOS Y GESTION SPA
R.U.T. 76.519.210-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEGESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas2UnidadMOCHILA MARCA IGUAL O SUPERIOR A HEAD MODELOS MOKKA (dama)PARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON JESSICA MARTÍNEZ AL Cel. +569 44698894 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
53121603
Mochilas4UnidadMOCHILA IGUAL O SUPERIOR A MARCA HEAD MODELOS CHIRON (varon)PARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON JESSICA MARTÍNEZ AL Cel. +569 44698894 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 126.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.940
TOTAL OC $ 149.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.