Orden de Compra. Nº439-326-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-205-COT25 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD AGRICOLA LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-326-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-205-COT25 COMPRA DE MATERIALES PARA ESPECIALIDAD AGRICOLA LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS MAT, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS-DAEM, TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA-DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 271586
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sela Spa
Razón Social SELA SPA
R.U.T. 77.540.777-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sela Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera10UnidadCARGAS DE TAPA.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
13101904
Urea (UF)3UnidadSACOS DE UREA DE 25 KILOS.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30111601
Cemento3UnidadSACOS DE MEZCLA DE 40-20-20 NPK.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
70131601
Servicios de aplicación de fertilizantes3UnidadSACOS DE MURIATO DE POTASIO.  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
11162111
Malla1UnidadROLLO MALLA RACHEL.  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
15101603
Turba1UnidadSACO DE TURBA PARA SUSTRATO DE ALMACIGOS.  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
10191509
Insecticidas1UnidadLITRO DE INSECTICIDA VERTIMEC 018 EC.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
10191509
Insecticidas1UnidadLITRO DE ACARICIDA ACOIDAL.  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
10171702
Fungicidas1UnidadLITRO DE FUNGICIDA CLOROTALONIL.  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
41105333
Reactores, kits o sustratos cromogénicos de detección de proteínas1UnidadSACO DE PERLITA.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
10171702
Fungicidas1kilogramoKILO DE FUNGICIDA CAPTAN.  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31261601
Cascos y envolturas de plástico200kilogramoPLASTICO ESTABILIZADO DOS TEMPORADAS PARA INVERNADERO 0.15 MM DE ESPESOR.  $ 2.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.400 $ 557.400
31261601
Cascos y envolturas de plástico100kilogramoPLASTICO NEGRO 0.20 MM ESPESOR.  $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000
Total Neto $ 1.429.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.586
TOTAL OC $ 1.700.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.