Orden de Compra. Nº4074-335-SE25 "Materiales de ferreteria LRC"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4074-335-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria LRC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion
R.U.T. 69.150.902-8
Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL
Comuna Yumbel
Impuesto 102366,25210081
Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
R.U.T. 15.194.950-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171802
Claraboyas de ventilación1Global-02 planchas pvc blancas estructural -40 Pomelos 1/2 -120 Protecciones para enchufes -06 Silicona acética transparente -01 Ventana de aluminio -10 Tablas cepilladas 1x5 -05 Planchas terciado estructural -01 Caja de tornillos de 1000 unidades 5/8 -01 Caja de tornillos de 1000 unidades 3/4Según contrato de suministro $ 538.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.770 $ 538.770
Total Neto $ 538.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.366
TOTAL OC $ 641.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.