Orden de Compra. Nº2744-194-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2744-157-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2744-194-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2744-157-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T. 69.180.100-4
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509
Comuna Angol
Impuesto 640667,08
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GROUNDWATER SPA
Razón Social GROUNDWATER SPA
R.U.T. 77.417.803-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GROUNDWATER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua250BotellaRECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS PARA DEPTO DE SALUD MUNICIPAL. DESPACHO PARCIALIZADO SEGUN DEMANDA.RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS PARA DEPTO DE SALUD MUNICIPAL $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
50202301
Agua600BotellaRECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS PARA SAR ALEMANIA. DESPACHO PARCIALIZADO SEGUN DEMANDA.RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS PARA SAR ALEMANIA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
50202301
Agua400BotellaRECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS PARA CESFAM ALEMANIA. DESPACHO PARCIALIZADO SEGUN DEMANDA.RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS PARA CESFAM ALEMANIA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
50202301
Agua250BotellaRECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS PARA CESDAM PIEDRA DEL AGUILA. DESPACHO PARCIALIZADO SEGUN DEMANDA.RECARGA DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 20 LITROS PARA CESDAM PIEDRA DEL AGUILA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
48101711
Dispensadores de agua embotellada2UnidadDISPENSADORES DE AGUA PEDESTAL COMPRESOR, CON CERTIFICACION SEC. SEGUN DETALLE DE EETT. ADJUNTO AL FORMULARIO (1 PARA CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, 1 PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL)DISPENSADORES DE AGUA PEDESTAL COMPRESOR, CON CERTIFICACION SEC. SEGUN DETALLE DE EETT. ADJUNTO AL FORMULARIO (1 PARA CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, 1 PARA DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL) $ 125.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.932 $ 251.932
48101711
Dispensadores de agua embotellada12UnidadMANTENCIONES PARA DISPENSADORES DE AGUA (DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL 3 UN. CESFAM ALEMANIA 6 UN. CESFAM PIEDRA DEL AGUILA 3)  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 3.371.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 640.667
TOTAL OC $ 4.012.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.