Orden de Compra. Nº1230744-35-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230744-29-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230744-35-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230744-29-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
R.U.T. 65.089.795-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50-01-022 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
R.U.T. 65.089.795-1
Dirección de Facturación Calle Yerbas Buenas 1379
Comuna Molina
Impuesto 105450
Dirección de Envío de la Factura Calle Yerbas Buenas 1379
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sandra del carmen
Razón Social CONFECCIONES SANDRA DEL CARMEN CANALES PARDO EMPRE
R.U.T. 76.725.321-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sandra del carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby150UnidadManufactura de cabeceras para butacas teatro municipal, de acuerdo a especificaciones técnicas.   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
Total Neto $ 555.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.450
TOTAL OC $ 660.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.